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黑龍江省內部審計協會關于做好2019年度內部審計情況統計工作的通知
發表日期:2019-11-14


黑龍江省內部審計協會文件

 

 

黑內協發〔201912


 

 

黑龍江省內部審計協會關于做好

2019年度內部審計情況統計工作的通知

各有關單位

     根據《審計署辦公廳關于填報內部審計情況報表的函》(2019912日函)和中國內部審計協會《中國內部審計協會關于做好2019年度內部審計情況統計工作的通知》的要求,2019年度內部審計情況統計工作現已開始,各單位應充分認識統計工作的重要性,認真貫徹《中國內部審計協會關于做好內部審計情況統計工作的通知》(中內協發〔201227號)要求,做好統計工作,審計機關管轄范圍內的內審機構按照《審計署辦公廳關于填報內部審計情況報表的函》(2019912日函)的要求一并報送《內部審計情況統計報表》,并于2020115日前,向黑龍江省內部審計協會報送《內部審計情況報表》紙制和excel電子件,報送紙制件時須加蓋公章填報過程中如遇到問題請及時反饋

聯系人:劉智勇 0451-82327566,地址:哈爾濱市南崗區浦江路77號,郵編:150090,電子郵箱:[email protected]

附件:1.內部審計情況報表

          2.內部審計情況報表主要指標解釋

黑龍江省內部審計協會

20191114

附件1

內部審計情況報表

 

    號:審統07

制定機關:審    

備案機關:國家統計局

備案文號:國統辦函〔20123

有效期至:20191

審計機關名稱:                                201                  

指標名稱

代碼

計量

單位

合計

企業

金融

行政

事業

其他

1

2

3

4

5

6

一、內審機構

070000

 

 

 

 

 

 

        其中:專職機構

070001

 

 

 

 

 

 

二、內審人員

070010

 

 

 

 

 

 

        其中:專職人員

070011

 

 

 

 

 

 

三、完成審計項目

070100

 

 

 

 

 

 

    財務收支審計

070101

 

 

 

 

 

 

    效益審計

070102

 

 

 

 

 

 

    經濟責任審計

070103

 

 

 

 

 

 

    內部控制評審

070104

 

 

 

 

 

 

    信息系統審計

070105

 

 

 

 

 

 

    基本建設審計

070106

 

 

 

 

 

 

    其他

070107

 

 

 

 

 

 

四、審計總金額

070200

萬元

 

 

 

 

 

 

五、增收節支

070300

萬元

 

 

 

 

 

 

六、提出建議意見被采納

070310

 

 

 

 

 

 

七、建議給予行政處分

070320

 

 

 

 

 

 

八、實際給予行政處分

070321

 

 

 

 

 

 

九、向司法機關移送案件

070330

 

 

 

 

 

 

                  人員

070331

 

 

 

 

 

 

單位負責人:                   審核:                  填表:                   填報日期:201     

 

填報說明:

1.    合計=企業+金融+行政+事業+其他;

2.    內審機構專職機構;

3.    內審人員專職人員;

4.    完成審計項目=財務收支審計+效益審計+經濟責任審計+內部控制評審+信息系統審計+基本建設審計+其他;

5.    此表有效期已延至201912月底。

內部審計情況報表(年報)—民營、鄉鎮

 

填報單位:                                201                  

指標名稱

代碼

計量

單位

合計

企業

其他

1

2

3

一、內審機構

070000

 

 

 

        其中:專職機構

070001

 

 

 

二、內審人員

070010

 

 

 

        其中:專職人員

070011

 

 

 

三、完成審計項目

070100

 

 

 

    財務收支審計

070101

 

 

 

    效益審計

070102

 

 

 

    經濟責任審計

070103

 

 

 

    內部控制評審

070104

 

 

 

    信息系統審計

070105

 

 

 

    基本建設審計

070106

 

 

 

    其他

070107

 

 

 

四、審計總金額

070200

萬元

 

 

 

五、增收節支

070300

萬元

 

 

 

六、提出建議意見被采納

070310

 

 

 

七、建議給予行政處分

070320

 

 

 

八、實際給予行政處分

070321

 

 

 

九、向司法機關移送案件

070330

 

 

 

                  人員

070331

 

 

 

單位負責人:                   審核:                  填表:                填報日期:201     

附件2

內部審計情況報表主要指標解釋

1.內審機構:系指已建的專職內部審計機構和與其他部門合建的內部審計機構個數。不含有機構而未配備專職或兼職審計人員的情況。

2.內審人員:系指已配備的專職內部審計人員和兼職內部審計人員人數。

3.財務收支審計:系指除效益審計、經濟責任審計、內部控制評審、信息系統審計、基本建設審計、其他審計之外,涉及財務領域的所有審計項目,包括財政財務收支審計、預算執行審計和財務決算審簽(財務決算審簽是對財務決算實行審計簽證的單位數)等。

4.效益審計:系指促進提高經濟效益方面的審計項目個數,包括經營審計、管理審計、業務審計等。

5.經濟責任審計:系指對被審計領導干部在任職期間對本地區、本部門或者本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況實施的審計項目個數。

6.內部控制評審:系指按照《內部控制評價指引》開展的定期對組織整體內部控制評價工作項目個數。

7.信息系統審計,基本建設審計:略。

8.審計總金額:系指年度內全部審計項目所審計的金額總和。

9.增收節支:系指審計后,被審計單位已上交財政、已減少財政撥款或補貼和已歸還原渠道的資金金額。

10.提出建議意見被采納:系指被采納、接受的審計意見和審計建議條數。

11.建議給予行政處分:系指審計查出被審計單位違反財經法規的有關人員,內審機構建議有關部門給予行政處分的人員數量。

12.向司法機關移送案件、人員:系指審計查出被審計單位或有關責任人員違反國家有關法律、法規,已構成犯罪,內審機構向司法機關移送的案件和涉案人員數量。

                                           黑龍江省內部審計協會                    2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








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